Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - UCHWAŁA NR XIX/90/2012 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2016 - Rejestr zmian, rejestr 1281, menu 96, artykuł 1281 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'UCHWAŁA NR XV/117/2008 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008'

UCHWAŁA NR XV/117/08
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 8 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę 5.085.949 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę 1.747.453 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

  1. Budżet Gminy Krośnice po zmianach:

D o c h o d y ..............................

36.235.574 zł

W y d a t k i ................................

47.646.313 zł

Deficyt  b u d ż e t u ..........

11.410.739 zł

 

  1. Po zmianach planowany deficyt budżetu 2008 r. wynosi 11.410.739 zł. Rozchody budżetu wynoszą 810.542 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 11.410.739 zł. i rozchody budżetu w kwocie 810.542 zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości 12.221.281 zł., w tym:

  • przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości 9.675.000 zł.,

  • przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 978.294 zł.,

  • przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.567.987 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 4.

  1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 18.653.294,00 zł. w tym na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł.,

  • finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.653.294,00 zł.

§ 5.

Prognozę długu na rok 2008 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu załącznik nr 6.

§ 7.

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010, które zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają ze zmian w harmonogramie robót inwestycyjnych, jak również pozyskaniem dotacji i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w gminie Krośnice .

 

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy w wysokości 5.085.949 stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

  • 806.620 zł zwiększenie dofinansowania z WFOŚiGW dot. Budowy systemu kanalizacji Etap I…..” wg. załącznika inwestycyjnego do uchwały nr 3:

    • zwiększenie w rozdz. 90001§6269 o kwotę 806.620 zł,

  • 52.431 zł dofinansowanie programu „Młodzież w działaniu” Akcja 5.1. otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji:

    • zwiększenie w rozdz. 92113§2700 o kwotę 52.431 zł,

  • 5.945.000 zł zmniejszenie dotacji rozwojowych na dofinansowanie inwestycji ”Modernizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w Krośnicach” oraz ”Budowy kotłowni w ramach CETS w Krośnicach”:

    • zmniejszenie w rozdz. 92113§6208 o kwotę 5.945.000 zł,

 

Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości 1.747.453 zł stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

  • 202.000 zł zmniejszenie środków na inwestycje pn.” Rozbudowa systemu zasilania
    w wodę w gminie Krośnice” :

    • zmniejszenie w rozdz. 01010§6059 o kwotę 202.000 zł ,

  • 112.500 zł zmiany zmniejszające wydatki na finansowanie dróg wojewódzkich
    wg. załącznika inwestycyjnego do uchwały nr 3:

    • zmniejszenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 112.500 zł,

  • 312.500 zł zwiększenie wydatków na modernizację dróg gminnych wg. zał. nr 3 do uchwały :

    • zwiększenie w rozdz. 60016§6050 o kwotę 312.500 zł,

 

  • 6.710 zł zwiększenie środków na zakup urządzenia chłodniczego,

    • zwiększenie w rozdz. 71035§6060 o kwotę 6.710 zł ,

    • zmniejszenie w rozdz. 75818§4810 o kwotę 6.710 zł

  • 15.000 zł zwiększenie środków na obsługę długu związaną z nową emisją obligacji:

    • zwiększenie w rozdz. 75702§4300 o kwotę 15.000 zł,

  • 400.000 zł zwiększenie wydatków na inwestycje pn:”Modernizacja obiektu na schronisko……” :

    • zwiększenie w rozdz. 85417§6050 o kwotę 400.000 zł

  • 724.100 zł zmniejszenie środków na inwestycje pn.” Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierstnica………….” wg załącznika nr 3.:

    • zmniejszenie w rozdz. 90001§6059 o kwotę 724.100 zł,

  • 4.734.212 zł zwiększenie wydatków na inwestycje pn:”Budowy hali sportowej – obiektów sportowych(wraz z zapleczem) w ramach CETS w Krośnicach”:

    • zwiększenie w rozdz.90095§6059 o kwotę 4.734.212 zł,

  • 52.431 zł zwiększenie środków dla GOKiB w Krośnicach, pochodzących z dofinansowania programu „Młodzież w działaniu”:

    • zwiększenie w rozdz.92109§2480 o kwotę 52.431 zł,

  • 6.222.996 zł zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne wg zal.3 do uchwały:

    • zmniejszenie w rozdz.92113§6058 o kwotę 5.945.000 zł,

    • zmniejszenie w rozdz.92113§6059 o kwotę 277.996 zł,

załączniki [ pobierz ]

Metryka

data wytworzenia
2008-08-08
data udostępnienia
2008-08-19
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
data wykonania
2011-08-26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.